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      審計專員(集團內部) 4-5K元/月
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      • 基本信息

      • 職位描述

        崗位職責:
        1、根據集團公司的戰略規劃、年度工作目標、財務管理制度及其他相關內部管理制度,結合公司的具體情況,起草公司內部審計規章制度、制定具體的審計工作方案和年度工作目標;
        2、對公司內部監督機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估;對公司組織結構、審批流程設置是否恰當進行審查和評估;
        3、對總部及各分子公司的年度目標完成情況進行協助審查和評估,參與公司年度指標考核評估工作;
        4、對確保公司實物資產的安全和完整的制度及相關措施進行審查和評估;
        5、對公司自營工程項目的運營情況進行評估;參與公司重大投資項目的可研性風險評估,防范各種投資風險;   
        6、必要時對公司業務范圍內涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行協助調查,查明薄弱環節和原因所在;   
        7、協助外請單位(審計機構)對總部、各子公司及直營分公司的年度財務報表進行審計;
        8、根據董事會的計劃安排,協助公司對非直營分公司進行審計、清查、撤銷;
        9、負責起草內部審計報告,客觀地反映被審計單位或部門的真實情況,提出建設性的建議和處理意見;
        10、負責審計資料的立卷收集、整理歸檔工作;
           任職資格:
        1、具有5年左右的建筑業、生產制造業的財務管理工作經驗;
        2、具有3年左右的審計公司的工作經歷或企業專職審計員的工作經歷。
        薪資福利:面議
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